Nach ausführlichen Beratungen und der schlussendlichen Genehmigung der Haushaltssatzung 2025 des Landkreises Anhalt-Bitterfeld durch das Landesverwaltungsamt ist es nun soweit. Der Haushalt 2025 liegt beschlossen und genehmigt vor.
Was bedeutet das? Der Haushaltsplan bildet die verbindliche Grundlage für alle finanziellen Entscheidungen der Kreisverwaltung im laufenden Jahr. Er ist mehr als eine bloße Aufstellung von Einnahmen und Ausgaben - er zeigt, welche politischen Prioritäten gesetzt werden, welche Investitionen möglich sind und wie der Landkreis seine gesetzlichen und freiwilligen Aufgaben erfüllen kann. In ihm spiegelt sich wieder, wo Anhalt-Bitterfeld als Region steht und welchen Weg wir gemeinsam in die Zukunft gehen wollen.
Die wichtigsten Eckdaten des Haushaltsplans 2025 haben wir für Sie auf den folgenden Seiten zusammengestellt - klar, kompakt und mit Blick darauf, wie unser Landkries finanziell aufgestellt ist.
Ergebnis- und Finanzplan 2025
Ergebnisplan (laufender Betrieb)
Erträge: 398,357 Mio. EUR
Aufwendungen: - 413,272 Mio. EUR
Defizit: - 14,915 Mio. EUR
Finanzplan (Gesamtfinanzierung)
Einzahlungen aus laufender Verwaltung: 388,840 Mio. EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltung: - 402,989 Mio. EUR
Nettoauszahlungen für Investitionen: - 2,518 Mio. EUR
Neue Kreditaufnahme: 2,277 Mio. EUR
Ordentliche Tilgung: - 3,932 Mio. EUR
Finanzierungsdefizit: - 18,322 Mio. EUR
Vergleich zum Vorjahr 2024
| Erträge: Anstieg um 30,180 Mio. EUR (8,20%) => darunter 10 Mio. EUR Kreisumlage, 6,3 Mio. EUR Gigabitförderung, 5,4 Mio. EUR Landeszuweisungen |
| Aufwendungen: Anstieg um 29,313 Mio. EUR (7,63%) => davon 6,3 Mio. EUR Gigabitförderung, 4,8 Mio. EUR höherer Personalaufwand, 8,5 Mio. EUR Steigerung bei den Sozialleistungen |
| Defizit: Verbesserung um 0,867 Mio. EUR (5,50%) auf 14,915 Mio. EUR |
Erträge – Woher kommt das Geld?
Die Erträge (Einnahmen) des Landkreises setzen sich wie folgt zusammen:
Diagramm: Erträge 2025
| • | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (81,91%): 326,298 Mio. EUR |
| Ø | SGB II (Bürgergeld, Kosten der Unterkunft): 91,973 Mio. EUR |
| Ø | allg. Zuweisungen nach Finanzausgleichsgesetz: 70,801 Mio. EUR |
| Ø | Kreisumlage: 85,715 Mio. EUR |
| Ø | KiföG: 33,050 Mio. EUR |
| • | Privatrechtliche Entgelte (8,76%): 34,839 Mio. EUR |
| Ø | Kostenerstattungen von Bund und Land: 30,919 Mio. EUR |
| (SGB II, Unterhaltsvorschuss, Asyl) |
Aufwendungen – Wofür geben wir das Geld aus?
Die Aufwendungen (Ausgaben) gliedern sich wie folgt auf:
Diagramm: Aufwendungen 2025
| • | Transferaufwendungen (59,26%): — 244,904 Mio. EUR | |
| Ø | Jobcenter (Bürgergeld, Kosten der Unterkunft u.a.): — 111,438 Mio. EUR |
| Ø | Kinder/Jugend (KiföG, Heimkosten, Unterhaltsvorschuss): — 95,489 Mio. EUR |
| Ø | Grundsicherung (Sozialhilfe): — 14,664 Mio. EUR |
| Ø | Ausländerangelegenheiten: — 5,953 Mio. EUR |
| Ø | ÖPNV, Schülerbeförderung: — 4,566 Mio. EUR |
| • | Personalaufwendungen (20,48%): — 84,624 Mio. EUR | |
| Ø | 2025 werden 1.077 Stellen ausgewiesen. |
| • | Sach- und Dienstleistungen (8,95%) — 36,974 Mio. EUR | |
| Ø | Bewirtschaftungskosten: — 12,136 Mio. EUR |
| Ø | Mieten und Pachten: — 8,986 Mio. EUR |
| Ø | Bauliche Unterhaltung incl. Kreisstraßen: — 6,184 Mio. EUR |
Investitionen
Der Landkreis hat für 2025 insgesamt 11,568 Mio. EUR für Investitionen eingeplant. Zur Finanzierung stehen Fördermittel (8,665 Mio. EUR), Veräußerungserlöse (0,385 Mio. EUR) und Kreditaufnahmen (2,277 Mio. EUR) gegenüber. Schwerpunkte sind:
| • | Tiefbaumaßnahmen | |
| Ø | Auszahlungen 2025: 3,259 Mio. EUR |
| Ø | Eigenanteil: 0 |
| • | Fahrzeuge/Geräte für Katastrophenschutz | |
| Ø | Auszahlungen 2025: 2,523 Mio. EUR |
| Ø | Eigenanteil: 1,152 Mio. EUR |
| • | Neubau Leitstelle | |
| Ø | Auszahlungen 2025: 1,440 Mio. EUR |
| Ø | Eigenanteil: 1,440 Mio. EUR |